Orden de Compra. Nº
4315-267-SE26
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INSUMOS DIA DE LA FAMILIA ESC FRAY PEDRO ARMENGOL
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4315-267-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DIA DE LA FAMILIA ESC FRAY PEDRO ARMENGOL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4315-8-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Facturación
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna
Curepto
Impuesto
77174,39
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JORGE EDUARDO NUNEZ GAJARDO
Razón Social
JORGE EDUARDO NUNEZ GAJARDO
R.U.T.
16.505.871-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JORGE EDUARDO NUNEZ GAJARDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
9
Unidad
TORTA BIZCOCHUELO 20 PERSONAS
TORTA BIZCOCHUELO 20 PERSONAS
$ 27.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 243.531
$ 243.531
50202311
Bebidas
10
Unidad
BEBIDA 3 LITROS CCU
BEBIDA 3 LITROS CCU
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
52151503
Cubertería desechable doméstica
150
Unidad
CUBIERTO DE MADERA TENEDOR
CUBIERTO DE MADERA TENEDOR
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
150
Unidad
VASO POLIPAPEL
VASO POLIPAPEL
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
4
Unidad
KILO DE AZUCAR BLANCA
KILO DE AZUCAR BLANCA
$ 1.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.252
$ 6.252
50201706
Café
3
Unidad
TARRO DE NESCAFE 170GR
TARRO DE NESCAFE 170GR
$ 8.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.472
$ 26.472
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad
JUGO 1,5 LT
JUGO 1,5 LT
$ 1.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.660
$ 19.660
52151502
Platos desechables domésticos
150
Unidad
PLATO CARTON
PLATO CARTON
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
52121602
Servilletas
2
Unidad
SERVILLETA 40 UNIDADES
SERVILLETA 40 UNIDADES
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
50201711
Té instantáneo
10
Unidad
CAJA DE TE 20 UNIDADES
CAJA DE TE 20 UNIDADES
$ 1.447,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.470
$ 14.470
50161510
Sacarina o sucralosa
2
Unidad
ENDULZANTE IANSA
ENDULZANTE IANSA
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.546
$ 5.546
Total Neto
$ 406.181
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.174
TOTAL OC
$ 483.355
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.