Orden de Compra. Nº4315-330-SE21 "INSUMOS PARA EL CUIDADO DE ALUMNOS Y DOCENTES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-330-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA EL CUIDADO DE ALUMNOS Y DOCENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-8-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ Nº 08
Comuna Curepto
Impuesto 351617,42
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ Nº 08
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol4UnidadALCOHOL GEL 1000 MLALCOHOL GEL 1000 ML $ 3.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.732 $ 14.732
12191601
Solventes de alcohol1Unidad ALCOHOL GEL 340 ML ALCOHOL GEL 340 ML $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31211903
Equipo para protección128Caja MASCARILLAS 3 PLIEGUES ADULTO MASCARILLAS 3 PLIEGUES ADULTO $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.960 $ 568.960
31211903
Equipo para protección83Caja MASCARILLAS 3 PLIEGUES NIÑOS MASCARILLAS 3 PLIEGUES NIÑOS $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.935 $ 368.935
31211903
Equipo para protección20CajaMASCARILLAS 3 PLIEGUES NIÑASMASCARILLAS 3 PLIEGUES NIÑAS $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.900 $ 88.900
12191601
Solventes de alcohol48UnidadALCOHOL GEL 5 LITROSALCOHOL GEL 5 LITROS $ 15.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.520 $ 731.520
47131803
Desinfectantes domésticos73Unidad CLORO CLORINDA FRASCO 1.5 LITROS CLORO CLORINDA FRASCO 1.5 LITROS $ 956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.788 $ 69.788
47131502
Paños de limpieza31UnidadPAÑO ABRASIVO 11 X 15 1 UNIDADES SPONTEC FIBROPAÑO ABRASIVO 11 X 15 1 UNIDADES SPONTEC FIBRO $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.983 $ 5.983
Total Neto $ 1.850.618
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 351.617
TOTAL OC $ 2.202.235


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.