Orden de Compra. Nº4315-342-AG26 "TARJETA DE ALIMENTACION PARA SALIDAS PEDAGOGICAS ESCUELAS ANALUISA ESPINA Y ELENA ARMIJO MORALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4315-94-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-342-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2026
Nombre de la Orden de Compra TARJETA DE ALIMENTACION PARA SALIDAS PEDAGOGICAS ESCUELAS ANALUISA ESPINA Y ELENA ARMIJO MORALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4315-94-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 938600
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDENRED CHILE S.A.
Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.781.350-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EDENRED CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadCARGA DE $4.000.000 MAS IVA EN TARJETA DE ALIMENTACION CON AMPLIO CONVENIO DE COMERCIOS ASOCIADOS COMO RESTORANTES DE COMIDA SUPERMERCADOS DENTRO Y FUERA DE LA REGION DEL MAULE PARA ESCUELA ELENA ARMIJO MORALES DE HUAQUEN ADJUNTAR COTIZACION FORMAL A LA OFERTA POR ESCUELACARGA DE $4.000.000 MAS IVA EN TARJETA DE ALIMENTACION CON AMPLIO CONVENIO DE COMERCIOS ASOCIADOS COMO RESTORANTES DE COMIDA SUPERMERCADOS DENTRO Y FUERA DE LA REGION DEL MAULE PARA ESCUELA ELENA ARMIJO MORALES DE HUAQUEN ADJUNTAR COTIZACION FORMAL A LA O $ 4.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadCARGA DE $940.000 MAS IVA EN TARJETA DE ALIMENTACION CON AMPLIO CONVENIO DE COMERCIOS ASOCIADOS COMO RESTORANTES DE COMIDA SUPERMERCADOS DENTRO Y FUERA DE LA REGION DEL MAULE PARA ESCUELA ANA LUISA ESPINA DE DEUCA ADJUNTAR COTIZACION FORMAL A LA OFERTA POR ESCUELACARGA DE $4.000.000 MAS IVA EN TARJETA DE ALIMENTACION CON AMPLIO CONVENIO DE COMERCIOS ASOCIADOS COMO RESTORANTES DE COMIDA SUPERMERCADOS DENTRO Y FUERA DE LA REGION DEL MAULE PARA ESCUELA ELENA ARMIJO MORALES DE HUAQUEN ADJUNTAR COTIZACION FORMAL A LA O $ 940.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.000 $ 940.000
Total Neto $ 4.940.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 938.600
TOTAL OC $ 5.878.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.