Orden de Compra. Nº
4315-355-SE24
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COLACIONES SALIDA SAFARI ESC PEDRO ANTONIO GONZALE
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4315-355-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES SALIDA SAFARI ESC PEDRO ANTONIO GONZALE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4315-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Facturación
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna
Curepto
Impuesto
78253,78
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Razón Social
IVÁN EDUARDO NÚÑEZ RAMÍREZ
R.U.T.
7.611.538-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla
56
Unidad
CAJA DE LECHE 200 ML
CAJA DE LECHE 200 ML
$ 527,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.512
$ 29.512
50202304
Jugos y néctar envasados
56
Unidad
CAJA DE JUGO 200 ML
CAJA DE JUGO 200 ML
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.120
$ 22.120
50221202
Cereales en barra
56
Unidad
CEREAL EN BARRA
CEREAL EN BARRA
$ 351,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.656
$ 19.656
50202310
Agua mineral
28
Unidad
AGUA MINERAL
AGUA MINERAL
$ 703,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.684
$ 19.684
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
56
Unidad
YOGURT MAS CEREAL
YOGURT MAS CEREAL
$ 791,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.296
$ 44.296
14111703
Toallas de papel
8
Unidad
TOALLA NOVA GRANDE
TOALLA NOVA GRANDE
$ 3.516,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.128
$ 28.128
50202311
Bebidas
28
Unidad
BEBIDA 500 CC
BEBIDA 500 CC
$ 1.274,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.672
$ 35.672
50181901
Pan fresco
8
Unidad
PAN DE MOLDE
PAN DE MOLDE
$ 2.901,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.208
$ 23.208
50131801
Queso natural
56
Unidad
LAMINA DE QUESO
LAMINA DE QUESO
$ 351,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.656
$ 19.656
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
56
Unidad
LAMINA DE JAMON
LAMINA DE JAMON
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.120
$ 22.120
24111502
Bolsas de papel
70
Unidad
BOLSA DE COLACION
BOLSA DE COLACION
$ 44,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.080
$ 3.080
50101634
Fruta fresca
16
kilogramo
NARANJA KILO
NARANJA KILO
$ 3.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.440
$ 53.440
50101634
Fruta fresca
16
kilogramo
PLATANO KILO
PLATANO KILO
$ 2.637,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.192
$ 42.192
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
14
Paquete
PAPAS FRITAS
PAPAS FRITAS
$ 3.507,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.098
$ 49.098
Total Neto
$ 411.862
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 78.254
TOTAL OC
$ 490.116
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.