Orden de Compra. Nº4315-355-SE24 "COLACIONES SALIDA SAFARI ESC PEDRO ANTONIO GONZALE"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-355-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SALIDA SAFARI ESC PEDRO ANTONIO GONZALE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 78253,78
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Razón Social IVÁN EDUARDO NÚÑEZ RAMÍREZ
R.U.T. 7.611.538-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla56UnidadCAJA DE LECHE 200 MLCAJA DE LECHE 200 ML $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.512 $ 29.512
50202304
Jugos y néctar envasados56UnidadCAJA DE JUGO 200 MLCAJA DE JUGO 200 ML $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.120 $ 22.120
50221202
Cereales en barra56UnidadCEREAL EN BARRA CEREAL EN BARRA $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.656 $ 19.656
50202310
Agua mineral28UnidadAGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.684 $ 19.684
50192303
Postres, helados o yogurt congelado56UnidadYOGURT MAS CEREAL YOGURT MAS CEREAL $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.296 $ 44.296
14111703
Toallas de papel8UnidadTOALLA NOVA GRANDETOALLA NOVA GRANDE $ 3.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.128 $ 28.128
50202311
Bebidas28UnidadBEBIDA 500 CCBEBIDA 500 CC $ 1.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.672 $ 35.672
50181901
Pan fresco8UnidadPAN DE MOLDEPAN DE MOLDE $ 2.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.208 $ 23.208
50131801
Queso natural56UnidadLAMINA DE QUESO LAMINA DE QUESO $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.656 $ 19.656
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas56UnidadLAMINA DE JAMON LAMINA DE JAMON $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.120 $ 22.120
24111502
Bolsas de papel70UnidadBOLSA DE COLACION BOLSA DE COLACION $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080 $ 3.080
50101634
Fruta fresca16kilogramoNARANJA KILO NARANJA KILO $ 3.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.440 $ 53.440
50101634
Fruta fresca16kilogramoPLATANO KILO PLATANO KILO $ 2.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.192 $ 42.192
50192109
Papas fritas o galletas tostadas14PaquetePAPAS FRITAS PAPAS FRITAS $ 3.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.098 $ 49.098
Total Neto $ 411.862
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.254
TOTAL OC $ 490.116


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.