Orden de Compra. Nº
4315-365-SE23
"
Colaciones ESC F-320/cot 08/SEP/prov1041
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4315-365-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
Colaciones ESC F-320/cot 08/SEP/prov1041
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4315-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Facturación
PLAZA DE ARMAS S/N, CUREPTO
Comuna
Curepto
Impuesto
10761,79
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE ARMAS S/N, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Razón Social
IVÁN EDUARDO NÚÑEZ RAMÍREZ
R.U.T.
7.611.538-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10152104
Torta de borujo de neem
1
Unidad
TORTA 15 PERSONAS
TORTA 15 PERSONAS
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.008
$ 21.008
50193002
Bebidas Infantiles
3
Unidad
JUGOS 1,5 LITROS
JUGOS 1,5 LITROS
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.295
$ 5.295
50201712
Bebidas de Té
1
Unidad
UNA CAJA DE TE
UNA CAJA DE TE
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
50131701
Leche o productos de mantequilla
4
Unidad
LECHE
LEHE
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
50192503
Rellenos de sándwich frescos
9
Unidad
SANDWICH JAMON QUESO
SANDWICH JAMON QUESO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.349
$ 11.349
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
1
Unidad
PIE DE LIMON
PIE DE LIMON
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad
PAQUETE DE GALLETAS
PAQUETE DE GALLETAS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.368
$ 4.368
Total Neto
$ 56.641
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.762
TOTAL OC
$ 67.403
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.