Orden de Compra. Nº4315-382-SE18 "COLACIONES ALUMNOS ESC. ESTANCILLA ACT. MICROCENTRO/LEY SEP/PROV1026/2.05.2018/COT 275"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-382-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2018
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ALUMNOS ESC. ESTANCILLA ACT. MICROCENTRO/LEY SEP/PROV1026/2.05.2018/COT 275
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-26-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 5785,5
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE GONZALO
Razón Social MONICA DE LOS ANGELES GAJARDO SILVA
R.U.T. 10.558.193-9
Sucursal JOSE GONZALO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10152104
Torta de borujo de neem1UnidadUNID TORTA 15 PERSONAS BIZCOCHOUNID TORTA 15 PERSONAS BIZCOCHO $ 15.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
50101634
Fruta fresca9UnidadUNID PLATANOS UNID PLATANOS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
50131701
Leche o productos de mantequilla9UnidadUNID LECHE SOPROLE 200 CC UNID LECHE SOPROLE 200 CC $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
50202311
Bebidas9UnidadUNID BEBIDAS 500 CC COCA COLAUNID BEBIDAS 500 CC COCA COLA $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
50221202
Cereales en barra9UnidadUNID CEREAL BARRA COSTAUNID CEREAL BARRA COSTA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
Total Neto $ 30.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.786
TOTAL OC $ 36.236


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.