Orden de Compra. Nº4315-403-SE24 "COLACIONES DESFILE PENCAHUE ESC FRAY PEDRO ARMENGO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-403-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES DESFILE PENCAHUE ESC FRAY PEDRO ARMENGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 51065,16
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Razón Social IVÁN EDUARDO NÚÑEZ RAMÍREZ
R.U.T. 7.611.538-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas55UnidadBEBIDAS 500CC BEBIDAS 500CC $ 1.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.070 $ 70.070
50202310
Agua mineral6UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 1.5 LITROS AGUA MINERAL SIN GAS 1.5 LITROS $ 1.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.116 $ 7.116
50192503
Rellenos de sándwich frescos55UnidadSANDWICH JAMON QUESO SANDWICH JAMON QUESO $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.545 $ 72.545
50221202
Cereales en barra55UnidadBARRA CEREALBARRA CEREAL $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.305 $ 19.305
50101634
Fruta fresca14kilogramoPLATANO KILO PLATANO KILO $ 2.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.918 $ 36.918
50181905
Galletas dulces o pastelitos55PaqueteGALLETAS ESTANDAR GALLETAS ESTANDAR $ 1.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.810 $ 62.810
Total Neto $ 268.764
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.065
TOTAL OC $ 319.829


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.