Orden de Compra. Nº4315-406-SE24 "COLACIONES SALIDA AL SAFARI 09/10/2024 ESC F320"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-406-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SALIDA AL SAFARI 09/10/2024 ESC F320
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 58334,56
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Razón Social IVÁN EDUARDO NÚÑEZ RAMÍREZ
R.U.T. 7.611.538-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo50Unidad no definidaBOLSAS DE PAPEL PARA COLACION BOLSAS DE PAPEL PARA COLACION $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
50131701
Leche o productos de mantequilla42UnidadLECHE EN CAJA 200MLLECHE EN CAJA 200ML $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.134 $ 22.134
50202304
Jugos y néctar envasados42UnidadJUGO EN CAJA JUGO EN CAJA $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.590 $ 16.590
50101634
Fruta fresca12UnidadPLATANO KILO PLATANO KILO $ 2.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.644 $ 31.644
50221202
Cereales en barra42UnidadCEREALES EN BARRA CEREALES EN BARRA $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.742 $ 14.742
50181901
Pan fresco6UnidadPAN DE MOLDE PAN DE MOLDE $ 2.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.406 $ 17.406
14111703
Toallas de papel5UnidadTOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 3.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.580 $ 17.580
50202311
Bebidas21UnidadBEBIDA 500CCBEBIDA 500CC $ 1.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.754 $ 26.754
50202310
Agua mineral21UnidadAGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.763 $ 14.763
50192303
Postres, helados o yogurt congelado42UnidadYPGURT MAS CEREAL YPGURT MAS CEREAL $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.222 $ 33.222
50131801
Queso natural42UnidadQUESO LAMINADOQUESO LAMINADO $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.742 $ 14.742
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas42UnidadJAMON LAMINADO JAMON LAMINADO $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.590 $ 16.590
50101634
Fruta fresca12kilogramoNARANJA KILO NARANJA KILO $ 3.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.080 $ 40.080
50192109
Papas fritas o galletas tostadas11PaquetePAPAS FRISTAS PAQUETE PAPAS FRISTAS PAQUETE $ 3.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.577 $ 38.577
Total Neto $ 307.024
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.335
TOTAL OC $ 365.359


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.