Orden de Compra. Nº
4315-406-SE24
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COLACIONES SALIDA AL SAFARI 09/10/2024 ESC F320
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4315-406-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES SALIDA AL SAFARI 09/10/2024 ESC F320
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4315-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Facturación
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna
Curepto
Impuesto
58334,56
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Razón Social
IVÁN EDUARDO NÚÑEZ RAMÍREZ
R.U.T.
7.611.538-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
50
Unidad no definida
BOLSAS DE PAPEL PARA COLACION
BOLSAS DE PAPEL PARA COLACION
$ 44,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
50131701
Leche o productos de mantequilla
42
Unidad
LECHE EN CAJA 200ML
LECHE EN CAJA 200ML
$ 527,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.134
$ 22.134
50202304
Jugos y néctar envasados
42
Unidad
JUGO EN CAJA
JUGO EN CAJA
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.590
$ 16.590
50101634
Fruta fresca
12
Unidad
PLATANO KILO
PLATANO KILO
$ 2.637,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.644
$ 31.644
50221202
Cereales en barra
42
Unidad
CEREALES EN BARRA
CEREALES EN BARRA
$ 351,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.742
$ 14.742
50181901
Pan fresco
6
Unidad
PAN DE MOLDE
PAN DE MOLDE
$ 2.901,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.406
$ 17.406
14111703
Toallas de papel
5
Unidad
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 3.516,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.580
$ 17.580
50202311
Bebidas
21
Unidad
BEBIDA 500CC
BEBIDA 500CC
$ 1.274,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.754
$ 26.754
50202310
Agua mineral
21
Unidad
AGUA MINERAL
AGUA MINERAL
$ 703,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.763
$ 14.763
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
42
Unidad
YPGURT MAS CEREAL
YPGURT MAS CEREAL
$ 791,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.222
$ 33.222
50131801
Queso natural
42
Unidad
QUESO LAMINADO
QUESO LAMINADO
$ 351,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.742
$ 14.742
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
42
Unidad
JAMON LAMINADO
JAMON LAMINADO
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.590
$ 16.590
50101634
Fruta fresca
12
kilogramo
NARANJA KILO
NARANJA KILO
$ 3.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.080
$ 40.080
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
11
Paquete
PAPAS FRISTAS PAQUETE
PAPAS FRISTAS PAQUETE
$ 3.507,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.577
$ 38.577
Total Neto
$ 307.024
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.335
TOTAL OC
$ 365.359
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.