Orden de Compra. Nº4315-422-SE23 "COLACIONES ESCUELA F-304/SEP/PROV1079"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-422-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2023
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ESCUELA F-304/SEP/PROV1079
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201011 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/N, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 50878,58
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/N, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Razón Social IVÁN EDUARDO NÚÑEZ RAMÍREZ
R.U.T. 7.611.538-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel20Unidad no definidaTOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.580 $ 28.580
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos750UnidadUNIDAD VASO PLÁSTICO (15 MANGAS DE 50u) UNIDAD VASO PLÁSTICO (15 MANGAS DE 50u) $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.250 $ 44.250
14111705
Servilletas de papel40UnidadSERVILLETA BLANCASERVILLETA BLANCA $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520
50202306
Refrescos24UnidadBEBIDA 3LT COCACOLA (ZERO/LIGHT) BEBIDA 3LT COCACOLA (ZERO/LIGHT) $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.536 $ 64.536
50202306
Refrescos24UnidadBEBIDA 3LT SPRITE (ZERO/LIGHT) BEBIDA 3LT SPRITE (ZERO/LIGHT) $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.536 $ 64.536
50202305
Jugo en polvo24UnidadNECTARNECTAR $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.360 $ 42.360
Total Neto $ 267.782
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.879
TOTAL OC $ 318.661


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.