|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4315-447-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-08-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES ACTIV. ESCUELA F-304 PROV. 1602/SEP |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4315-19-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
|
|
R.U.T. |
69.110.300-5 |
|
Dirección de Facturación |
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO |
|
Comuna |
Curepto
|
|
Impuesto |
22610 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JOSE GONZALO |
|
Razón Social |
MONICA DE LOS ANGELES GAJARDO SILVA
|
|
R.U.T. |
10.558.193-9 |
|
Sucursal |
JOSE GONZALO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202311
| Bebidas | 40 | Unidad | BEBIDA 3 LITROS | BEBIDA 3 LITROS |
$ 2.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 84.000
|
$ 84.000
|
52121602
| Servilletas | 25 | Unidad | SERVILLETAS | SERVILLETAS |
$ 400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.000
|
$ 10.000
|
52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 500 | Unidad | VASOS DESECHABLES | VASOS DESECHABLES |
$ 50,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.000
|
$ 25.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 119.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 22.610
|
|
$ 141.610
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.