Orden de Compra. Nº4315-472-SE18 "ALIMENTACION ACTIVIDAD ESC. F-337 PROV. 1193/SEP"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-472-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-07-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION ACTIVIDAD ESC. F-337 PROV. 1193/SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-26-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 6374,5
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE GONZALO
Razón Social MONICA DE LOS ANGELES GAJARDO SILVA
R.U.T. 10.558.193-9
Sucursal JOSE GONZALO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados11UnidadJUGOS 200 CCJUGOS 200 CC $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
50131701
Leche o productos de mantequilla11UnidadLECHE 200 CCLECHE 200 CC $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
50192503
Rellenos de sándwich frescos11UnidadSANDWICH JAMON/QUESOSANDWICH JAMON/QUESO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
50221202
Cereales en barra11UnidadBARRA CEREALBARRA CEREAL $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
50202310
Agua mineral11UnidadAGUA MINERAL S/GAS 500 CCAGUA MINERAL S/GAS 500 CC $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos11UnidadGALLETASGALLETAS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
Total Neto $ 33.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.374
TOTAL OC $ 39.924


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.