Orden de Compra. Nº
4315-491-SE23
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INSUMOS PARA DESAYUNO REUNIÓN MENSUAL RED PME ESC. ELENA ARMIJO MORALES, HUAQUEN/SEP
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4315-491-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA DESAYUNO REUNIÓN MENSUAL RED PME ESC. ELENA ARMIJO MORALES, HUAQUEN/SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4315-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Facturación
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna
Curepto
Impuesto
24346,79
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Razón Social
IVÁN EDUARDO NÚÑEZ RAMÍREZ
R.U.T.
7.611.538-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
ENDULZANTE LIQUIDO
ENDULZANTE LIQUIDO
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.773
$ 2.773
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
CAJA DE TE 50 UNIDADES
CAJA DE TE 50 UNIDADES
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
50201706
Café
1
Unidad
TARRO DE CAFÉ 170 GR
TARRO DE CAFÉ 170 GR
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
AZUCAR KILO
AZUCAR KILO
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.362
50131801
Queso natural
5
Unidad
QUESILLO
QUESILLO
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.505
$ 10.505
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Unidad
JUGO 1,5LT
JUGO 1,5LT
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.590
$ 10.590
50202310
Agua mineral
2
Unidad
AGUA MINERAL 2 LITROS
AGUA MINERAL 2 LITROS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.522
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
PIE DE LIMON
PIE DE LIMON
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.848
$ 21.848
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
KUCHEN
KUCHEN
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.848
$ 21.848
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
49
Unidad
JAMON PIERNA AHUMADO LAMINAS (1KG APROX)
JAMON PIERNA AHUMADO LAMINAS (1KG APROX)
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.464
$ 16.464
50101538
Verduras frescas
2
kilogramo
PALTA KILO
PALTA KILO
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.806
$ 16.806
50131803
Sucedáneo de Queso
40
kilogramo
QUESO GAUDA LAMINADO (1KG)
QUESO GAUDA LAMINADO (1KG)
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.440
Total Neto
$ 128.141
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.347
TOTAL OC
$ 152.488
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.