Orden de Compra. Nº4315-511-SE24 "COLACIONES SEWEL ESCUELA ELENA ARMIJO MORALES "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-511-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SEWEL ESCUELA ELENA ARMIJO MORALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 30564,16
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Razón Social IVÁN EDUARDO NÚÑEZ RAMÍREZ
R.U.T. 7.611.538-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados36UnidadJUGOS EN CAJA 200MLJUGOS EN CAJA 200ML $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.608 $ 13.608
50192503
Rellenos de sándwich frescos36UnidadSANDWICH JAMON QUESO SANDWICH JAMON QUESO $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.484 $ 47.484
50221202
Cereales en barra36UnidadCERREAL EN BARRA CEREAL EN BARRA $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.096
50181905
Galletas dulces o pastelitos36UnidadGALLETAS ESTANDAR GALLETAS ESTANDAR $ 1.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.112 $ 41.112
50181905
Galletas dulces o pastelitos36UnidadGALLETAS MINIGALLETAS MINI $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.804 $ 15.804
50101634
Fruta fresca10kilogramoKILO DE MANZANAS KILO DE MANZANAS $ 3.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.760 $ 30.760
Total Neto $ 160.864
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.564
TOTAL OC $ 191.428


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.