Orden de Compra. Nº
4315-538-SE23
"
COFFE BREACK "DIRECTORES DAEM"/SUBVENCIÓN GENERAL
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4315-538-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
COFFE BREACK "DIRECTORES DAEM"/SUBVENCIÓN GENERAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4315-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez N° 8
Comuna
Curepto
Impuesto
25964,45
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez N° 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Razón Social
IVÁN EDUARDO NÚÑEZ RAMÍREZ
R.U.T.
7.611.538-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad
GALLETAS
GALLETAS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.368
$ 4.368
52121602
Servilletas
2
Unidad
SERVILLETAS 50 UNIDADES
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
50201711
Té instantáneo
1
Unidad
TE DE 100 UNIDADES
TE DE 100 UNIDADES
$ 5.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.126
$ 5.126
50201706
Café
1
Unidad
TARRO DE CAFE
TARRO DE CAFE
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
50201710
Té de hierbas
1
Unidad
CAJA TE DE HIERBAS
CAJA TE DE HIERBAS
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.345
$ 1.345
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
1 KILO DE AZÚCAR
1 KILO DE AZÚCAR
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad
ENDULZANTE
ENDULZANTE
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.025
$ 3.025
50202310
Agua mineral
3
Unidad
AGUA MINERAL 1.5 LITROS
AGUA MINERAL 1.5 LITROS
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.402
$ 3.402
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
100
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES
CUCHARAS DESECHABLES
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.700
$ 6.700
48101903
Vasos de servicio
100
Unidad
VASOS PLUMAVIT
VASOS PLUMAVIT
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.100
$ 10.100
50192601
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa
37
Unidad
TORTILLAS
TORTILLAS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.404
$ 40.404
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
PIE DE LIMON
PIE DE LIMON
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.848
$ 21.848
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
KUCHEN
KUCHEN
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.848
$ 21.848
50202303
Jugos y néctar concentrados
6
Unidad
JUGO 1.5 LITROS
JUGO 1.5 LITROS
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.590
$ 10.590
Total Neto
$ 136.655
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.964
TOTAL OC
$ 162.619
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.