Orden de Compra. Nº4315-565-SE24 "COLACIONES VISITA JARDINES INFANTILES ESC F-320 "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-565-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES VISITA JARDINES INFANTILES ESC F-320
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 9340,59
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Razón Social IVÁN EDUARDO NÚÑEZ RAMÍREZ
R.U.T. 7.611.538-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados26UnidadJUGO EN CAJA JUGO EN CAJA $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.828 $ 9.828
50221202
Cereales en barra26UnidadBARRA DE CEREAL BARRA DE CEREAL $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.736 $ 8.736
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo26UnidadBOLSA DE PAPELBOLSA DE PAPEL $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.864 $ 6.864
50101634
Fruta fresca9kilogramoKILO DE PLATANOKILO DE PLATANO $ 2.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.733 $ 23.733
Total Neto $ 49.161
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.341
TOTAL OC $ 58.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.