Orden de Compra. Nº4315-571-SE19 "COLACIONES PARA VIAJE DE ESTUDIO ESC. F-304 HUAQUEN / LEY SEP/PROV.1975/30/09/2019"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-571-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2019
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA VIAJE DE ESTUDIO ESC. F-304 HUAQUEN / LEY SEP/PROV.1975/30/09/2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-19-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ Nº 08
Comuna Curepto
Impuesto 35872
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ Nº 08
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE GONZALO
Razón Social MONICA DE LOS ANGELES GAJARDO SILVA
R.U.T. 10.558.193-9
Sucursal JOSE GONZALO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados128UnidadUNID JUGO 200 CC S/SELLOSUNID JUGO 200 CC S/SELLOS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800
50192503
Rellenos de sándwich frescos128UnidadUNID SANDWICH JAMÓN - QUESOUNID SANDWICH JAMÓN - QUESO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200
50101634
Fruta fresca64UnidadUNID MANZANASUNID MANZANAS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos64PaqueteUNID GALLEAS IND MACKAYUNID GALLEAS IND MACKAY $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
Total Neto $ 188.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.872
TOTAL OC $ 224.672


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.