Orden de Compra. Nº4315-594-SE24 "COLACIONES SALIDA LOTA ESC JOSE MIGUEL CARRERA "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-594-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SALIDA LOTA ESC JOSE MIGUEL CARRERA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 2820,36
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Razón Social IVÁN EDUARDO NÚÑEZ RAMÍREZ
R.U.T. 7.611.538-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla3UnidadLECHE EN CAJA 200MLLECHE EN CAJA 200 ML $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.581 $ 1.581
50202304
Jugos y néctar envasados3UnidadJUGO EN CAJA JUGO EN CAJA $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
50192503
Rellenos de sándwich frescos3UnidadSANDWICH JAMON QUESO SANDWICH JAMON QUESO $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.957 $ 3.957
50202310
Agua mineral3UnidadAGUA MINERAL 500MLAGUA MINERAL 500ML $ 703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.109 $ 2.109
50101634
Fruta fresca1kilogramoPLATANOPLATANO $ 2.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.637 $ 2.637
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadGALLETAS ESTANDAR GALLETAS ESTANDAR $ 1.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.426 $ 3.426
Total Neto $ 14.844
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.820
TOTAL OC $ 17.664


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.