Orden de Compra. Nº4315-596-SE16 "COLACIONES PARA ALUMNOS(AS) ESC. F-317 LEY SEP"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-596-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2016
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ALUMNOS(AS) ESC. F-317 LEY SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-47-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 18760,6
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO ENRIQUE
Razón Social ECILDA DEL CARMEN RAMIREZ NICULANTE
R.U.T. 7.092.495-1
Sucursal FERNANDO ENRIQUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla43Unidad no definida LECHE 200CC $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.340 $ 16.340
50202310
Agua mineral43Unidad no definida AGUA MINERAL $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
50192503
Rellenos de sándwich frescos43Unidad no definida SANDWICH JAMON QUESO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.350 $ 19.350
50181905
Galletas dulces o pastelitos43Unidad no definida GALLETAS FRAC-NIK $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500
50101634
Fruta fresca43Unidad no definida PLATANOS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.750 $ 10.750
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo100Unidad no definidaBOLSA COLACIONBOLSA COLACION $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 98.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.761
TOTAL OC $ 117.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.