Orden de Compra. Nº
4315-597-SE17
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INSUMOS PARA DIA DE LA CHILENIDAD ESC. G-321 LA ORILLA. PROV/23.08.2017/LEY SEP/
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4315-597-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-09-2017
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA DIA DE LA CHILENIDAD ESC. G-321 LA ORILLA. PROV/23.08.2017/LEY SEP/
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4315-26-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Facturación
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna
Curepto
Impuesto
35815
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JOSE GONZALO
Razón Social
MONICA DE LOS ANGELES GAJARDO SILVA
R.U.T.
10.558.193-9
Sucursal
JOSE GONZALO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
3
Unidad no definida
PAQUETE DE RAMITAS 270 GRS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
3
Unidad no definida
PAQUETES DE PAPAS FRITAS 420 GRS
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
3
Unidad
MANI SALADO 200 GRS
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.450
$ 3.450
50202311
Bebidas
12
Unidad
COLA COLA / FANTA/SPRITE 3 LITROS
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.400
$ 23.400
50202303
Jugos y néctar concentrados
8
Unidad
JUGOS WATT 1.5
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.800
$ 8.800
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
1
Unidad
PAQUETES DE SUFLITOS
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
2
Unidad
BOLSAS DE DULCE 1 KG.
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
10152104
Torta de borujo de neem
1
Unidad no definida
TORTA 25 PERSONAS
$ 18.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.500
$ 18.500
10152104
Torta de borujo de neem
1
Unidad
TORTA 15 PERSONAS
$ 16.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.600
$ 16.600
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
20
Unidad
TUTROS DE POLLO ENTERO
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
50101538
Verduras frescas
10
kilogramo
PAPAS
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
50111510
Carne de ave o carne fresca
2
kilogramo
POSTA
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.600
$ 13.600
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
10
kilogramo
COSTILLA DE CERDO
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
50221102
Harina de trigo
5
kilogramo
HARINA SIN POLVO
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.250
$ 3.250
50171903
Aceitunas
0,5
kilogramo
ACEITUNAS
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
50101538
Verduras frescas
25
Unidad
CEBOLLAS
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50101538
Verduras frescas
5
Unidad
TOMATES
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
Total Neto
$ 188.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.815
TOTAL OC
$ 224.315
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.