Orden de Compra. Nº4315-597-SE17 "INSUMOS PARA DIA DE LA CHILENIDAD ESC. G-321 LA ORILLA. PROV/23.08.2017/LEY SEP/"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-597-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA DIA DE LA CHILENIDAD ESC. G-321 LA ORILLA. PROV/23.08.2017/LEY SEP/
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-26-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 35815
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE GONZALO
Razón Social MONICA DE LOS ANGELES GAJARDO SILVA
R.U.T. 10.558.193-9
Sucursal JOSE GONZALO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas3Unidad no definida PAQUETE DE RAMITAS 270 GRS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50192109
Papas fritas o galletas tostadas3Unidad no definida PAQUETES DE PAPAS FRITAS 420 GRS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara3Unidad MANI SALADO 200 GRS $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
50202311
Bebidas12Unidad COLA COLA / FANTA/SPRITE 3 LITROS $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
50202303
Jugos y néctar concentrados8Unidad JUGOS WATT 1.5 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
50192109
Papas fritas o galletas tostadas1Unidad PAQUETES DE SUFLITOS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2Unidad BOLSAS DE DULCE 1 KG. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
10152104
Torta de borujo de neem1Unidad no definida TORTA 25 PERSONAS $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
10152104
Torta de borujo de neem1Unidad TORTA 15 PERSONAS $ 16.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas20Unidad TUTROS DE POLLO ENTERO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
50101538
Verduras frescas10kilogramo PAPAS $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50111510
Carne de ave o carne fresca2kilogramo POSTA $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas10kilogramo COSTILLA DE CERDO $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50221102
Harina de trigo5kilogramo HARINA SIN POLVO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
50171903
Aceitunas0,5kilogramo ACEITUNAS $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
50101538
Verduras frescas25Unidad CEBOLLAS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50101538
Verduras frescas5Unidad TOMATES $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 188.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.815
TOTAL OC $ 224.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.