Orden de Compra. Nº
4315-607-SE19
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INSUMOS PARA LICENCIATURA LICEO C-20 (21.11.19)/LEY SEP/PROV.2122/14.10.2019
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4315-607-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA LICENCIATURA LICEO C-20 (21.11.19)/LEY SEP/PROV.2122/14.10.2019
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4315-19-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Facturación
MANUEL RODRIGUEZ Nº 08
Comuna
Curepto
Impuesto
125470,3
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL RODRIGUEZ Nº 08
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JOSE GONZALO
Razón Social
MONICA DE LOS ANGELES GAJARDO SILVA
R.U.T.
10.558.193-9
Sucursal
JOSE GONZALO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados
100
Botella
UNID JUGOS 1.5 WATT LIGHT
UNID JUGOS 1.5 WATT LIGHT
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.000
$ 135.000
10152104
Torta de borujo de neem
22
Unidad
UNID TORTA DE YOGURT 25 PERSONAS
UNID TORTA DE YOGURT 25 PERSONAS
$ 19.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 429.000
$ 429.000
50202302
Hielo
10
Unidad
UNID BOLSA DE HIELO 1 KG
UNID BOLSA DE HIELO 1 KG
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
Unidad
KG AZÚCAR IANZA
KG AZÚCAR IANZA
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.670
$ 2.670
52121602
Servilletas
6
Unidad
PQTE DE SERVILLETAS ELITT
PQTE DE SERVILLETAS ELITT
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
52151502
Platos desechables domésticos
400
Unidad
UNID PLATOS DESECHABLES PARA TORTA
UNID PLATOS DESECHABLES PARA TORTA
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
52151503
Cubertería desechable doméstica
400
Unidad
UNID TENEDORES DESECHABLES
UNID TENEDORES DESECHABLES
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
50201706
Café
2
Unidad
TARROS NESCAFE 170 GRS
TARROS NESCAFE 170 GRS
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.800
$ 8.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
400
Unidad
UNID VASOS DESECHABLES
UNID VASOS DESECHABLES
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
Total Neto
$ 660.370
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 125.470
TOTAL OC
$ 785.840
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.