Orden de Compra. Nº4315-607-SE19 "INSUMOS PARA LICENCIATURA LICEO C-20 (21.11.19)/LEY SEP/PROV.2122/14.10.2019"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-607-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA LICENCIATURA LICEO C-20 (21.11.19)/LEY SEP/PROV.2122/14.10.2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-19-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ Nº 08
Comuna Curepto
Impuesto 125470,3
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ Nº 08
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE GONZALO
Razón Social MONICA DE LOS ANGELES GAJARDO SILVA
R.U.T. 10.558.193-9
Sucursal JOSE GONZALO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados100BotellaUNID JUGOS 1.5 WATT LIGHTUNID JUGOS 1.5 WATT LIGHT $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
10152104
Torta de borujo de neem22UnidadUNID TORTA DE YOGURT 25 PERSONASUNID TORTA DE YOGURT 25 PERSONAS $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.000 $ 429.000
50202302
Hielo10UnidadUNID BOLSA DE HIELO 1 KGUNID BOLSA DE HIELO 1 KG $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3UnidadKG AZÚCAR IANZAKG AZÚCAR IANZA $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
52121602
Servilletas6UnidadPQTE DE SERVILLETAS ELITTPQTE DE SERVILLETAS ELITT $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
52151502
Platos desechables domésticos400UnidadUNID PLATOS DESECHABLES PARA TORTAUNID PLATOS DESECHABLES PARA TORTA $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
52151503
Cubertería desechable doméstica400UnidadUNID TENEDORES DESECHABLES UNID TENEDORES DESECHABLES $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
50201706
Café2UnidadTARROS NESCAFE 170 GRSTARROS NESCAFE 170 GRS $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos400UnidadUNID VASOS DESECHABLES UNID VASOS DESECHABLES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 660.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.470
TOTAL OC $ 785.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.