Orden de Compra. Nº4315-66-SE24 "COLACIONES VISISITAS PEDAGOGICAS INN. SUPERIOR LIC"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-66-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES VISISITAS PEDAGOGICAS INN. SUPERIOR LIC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 8
Comuna Curepto
Impuesto 31787,95
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Razón Social IVÁN EDUARDO NÚÑEZ RAMÍREZ
R.U.T. 7.611.538-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral46UnidadBOTELLA DE AGUA 500ML BOTELLA DE AGUA 500ML $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.912 $ 30.912
50192503
Rellenos de sándwich frescos46UnidadSANDWICH JAMON QUESO SANDWICH JAMON QUESO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.006 $ 58.006
50131701
Leche o productos de mantequilla46UnidadLECHE 200ML LECHE 200ML $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.184 $ 23.184
50202304
Jugos y néctar envasados46UnidadJUGO 200ML JUGO 200ML $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.388 $ 17.388
50101634
Fruta fresca15kilogramoPLATANO KILO (46 UNIDADES)PLATANO KILO (46 UNIDADES) $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
Total Neto $ 167.305
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.788
TOTAL OC $ 199.093


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.