Orden de Compra. Nº
4315-668-SE17
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COLACIONES PARA VIAJE ESTUDIO ALUMNOS 4° BASICO F-320 PARA EL 17.11.17 /SEP
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4315-668-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-09-2017
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES PARA VIAJE ESTUDIO ALUMNOS 4° BASICO F-320 PARA EL 17.11.17 /SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4315-26-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Facturación
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna
Curepto
Impuesto
135242
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JOSE GONZALO
Razón Social
MONICA DE LOS ANGELES GAJARDO SILVA
R.U.T.
10.558.193-9
Sucursal
JOSE GONZALO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
75
Unidad no definida
UNID AGUAS GASIFICADA 500 CC
UNID AGUAS GASIFICADA 500 CC
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.500
$ 52.500
50202311
Bebidas
75
Unidad no definida
UNID BEBIDAS 500 CC COCA COLA/FANTA/SPRITE
UNID BEBIDAS 500 CC COCA COLA/FANTA/SPRITE
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.750
$ 63.750
50131701
Leche o productos de mantequilla
150
Unidad
UNID LECHE IND SOPROLE 200 CC
UNID LECHE IND SOPROLE 200 CC
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
50202303
Jugos y néctar concentrados
150
Unidad
UNID JUGOS IND 200 LIVIAN
UNID JUGOS IND 200 LIVIAN
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
150
Unidad
UNID GALLETAS FRAC
UNID GALLETAS FRAC
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
50101636
Fruta estable sin refrigerar
150
Unidad
UNID MANZANA
UNID MANZANA
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
50221202
Cereales en barra
150
Unidad
UNID BARRAS DE CEREAL
UNID BARRAS DE CEREAL
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
150
Unidad
UNID YOGURT 1+1 SOPROLE
UNID YOGURT 1+1 SOPROLE
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.500
$ 82.500
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
150
Unidad
UNID KRYSPO 40 GRS
UNID KRYSPO 40 GRS
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
14111703
Toallas de papel
5
Unidad
UNID TOALLA NOVA
UNID TOALLA NOVA
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
50101634
Fruta fresca
150
Unidad
UNID NARANJAS
UNID NARANJAS
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
50181901
Pan fresco
20
Unidad
UNID BOLSA DE PAN DE MOLDE GRANDE
UNID BOLSA DE PAN DE MOLDE GRANDE
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.800
$ 39.800
50131803
Sucedáneo de Queso
150
Unidad
UNID LAMINAS DE QUESO
UNID LAMINAS DE QUESO
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
150
Unidad
UNID LAMINAS DE JAMON
UNID LAMINAS DE JAMON
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
150
Unidad
BOLSA DE COLACION
BOLSA DE COLACION
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
Total Neto
$ 711.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 135.242
TOTAL OC
$ 847.042
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.