Orden de Compra. Nº4315-668-SE17 "COLACIONES PARA VIAJE ESTUDIO ALUMNOS 4° BASICO F-320 PARA EL 17.11.17 /SEP"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-668-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2017
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA VIAJE ESTUDIO ALUMNOS 4° BASICO F-320 PARA EL 17.11.17 /SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-26-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 135242
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE GONZALO
Razón Social MONICA DE LOS ANGELES GAJARDO SILVA
R.U.T. 10.558.193-9
Sucursal JOSE GONZALO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral75Unidad no definidaUNID AGUAS GASIFICADA 500 CCUNID AGUAS GASIFICADA 500 CC $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
50202311
Bebidas75Unidad no definidaUNID BEBIDAS 500 CC COCA COLA/FANTA/SPRITEUNID BEBIDAS 500 CC COCA COLA/FANTA/SPRITE $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.750 $ 63.750
50131701
Leche o productos de mantequilla150UnidadUNID LECHE IND SOPROLE 200 CCUNID LECHE IND SOPROLE 200 CC $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50202303
Jugos y néctar concentrados150UnidadUNID JUGOS IND 200 LIVIANUNID JUGOS IND 200 LIVIAN $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos150UnidadUNID GALLETAS FRACUNID GALLETAS FRAC $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
50101636
Fruta estable sin refrigerar150UnidadUNID MANZANAUNID MANZANA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
50221202
Cereales en barra150UnidadUNID BARRAS DE CEREALUNID BARRAS DE CEREAL $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
50192303
Postres, helados o yogurt congelado150UnidadUNID YOGURT 1+1 SOPROLEUNID YOGURT 1+1 SOPROLE $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
50192109
Papas fritas o galletas tostadas150UnidadUNID KRYSPO 40 GRSUNID KRYSPO 40 GRS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
14111703
Toallas de papel5UnidadUNID TOALLA NOVAUNID TOALLA NOVA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
50101634
Fruta fresca150UnidadUNID NARANJASUNID NARANJAS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
50181901
Pan fresco20UnidadUNID BOLSA DE PAN DE MOLDE GRANDEUNID BOLSA DE PAN DE MOLDE GRANDE $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
50131803
Sucedáneo de Queso150UnidadUNID LAMINAS DE QUESOUNID LAMINAS DE QUESO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas150UnidadUNID LAMINAS DE JAMONUNID LAMINAS DE JAMON $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo150UnidadBOLSA DE COLACIONBOLSA DE COLACION $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 711.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.242
TOTAL OC $ 847.042


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.