Orden de Compra. Nº4315-673-SE17 "COLACIONES PARA ALUMNOS VIAJE A VI REGIÓN ESCUELA DE CUREPTO EL 17.10.2017"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-673-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2017
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ALUMNOS VIAJE A VI REGIÓN ESCUELA DE CUREPTO EL 17.10.2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-26-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 81975,5
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE GONZALO
Razón Social MONICA DE LOS ANGELES GAJARDO SILVA
R.U.T. 10.558.193-9
Sucursal JOSE GONZALO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla164UnidadUNID LECHE 200 CC SOPROLEUNID LECHE 200 CC SOPROLE $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.600 $ 65.600
50202303
Jugos y néctar concentrados82UnidadUNID JUGO IND 200 CC LIVIANUNID JUGO IND 200 CC LIVIAN $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos41UnidadUNID GALLETAS FRACUNID GALLETAS FRAC $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
50192503
Rellenos de sándwich frescos164UnidadUNID SANDWICH JAMON QUESOUNID SANDWICH JAMON QUESO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.600 $ 147.600
50101634
Fruta fresca123UnidadPLATANOSPLATANOS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.750 $ 30.750
50202311
Bebidas82UnidadUNID BEBIDAS 500 CC COCA COLA/FANTA/SPRITEUNID BEBIDAS 500 CC COCA COLA/FANTA/SPRITE $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.700 $ 69.700
50221202
Cereales en barra123UnidadUNID BARRA CEREALUNID BARRA CEREAL $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.750 $ 30.750
50181905
Galletas dulces o pastelitos41UnidadUNID GALLETA INDIV. COSTAUNID GALLETA INDIV. COSTA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.250 $ 10.250
50202310
Agua mineral46UnidadUNID AGUA S/GASUNID AGUA S/GAS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
Total Neto $ 431.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.976
TOTAL OC $ 513.426


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.