Orden de Compra. Nº
4315-673-SE17
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COLACIONES PARA ALUMNOS VIAJE A VI REGIÓN ESCUELA DE CUREPTO EL 17.10.2017
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4315-673-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-09-2017
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES PARA ALUMNOS VIAJE A VI REGIÓN ESCUELA DE CUREPTO EL 17.10.2017
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4315-26-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Facturación
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna
Curepto
Impuesto
81975,5
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JOSE GONZALO
Razón Social
MONICA DE LOS ANGELES GAJARDO SILVA
R.U.T.
10.558.193-9
Sucursal
JOSE GONZALO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla
164
Unidad
UNID LECHE 200 CC SOPROLE
UNID LECHE 200 CC SOPROLE
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.600
$ 65.600
50202303
Jugos y néctar concentrados
82
Unidad
UNID JUGO IND 200 CC LIVIAN
UNID JUGO IND 200 CC LIVIAN
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.600
$ 24.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos
41
Unidad
UNID GALLETAS FRAC
UNID GALLETAS FRAC
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.600
$ 24.600
50192503
Rellenos de sándwich frescos
164
Unidad
UNID SANDWICH JAMON QUESO
UNID SANDWICH JAMON QUESO
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.600
$ 147.600
50101634
Fruta fresca
123
Unidad
PLATANOS
PLATANOS
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.750
$ 30.750
50202311
Bebidas
82
Unidad
UNID BEBIDAS 500 CC COCA COLA/FANTA/SPRITE
UNID BEBIDAS 500 CC COCA COLA/FANTA/SPRITE
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.700
$ 69.700
50221202
Cereales en barra
123
Unidad
UNID BARRA CEREAL
UNID BARRA CEREAL
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.750
$ 30.750
50181905
Galletas dulces o pastelitos
41
Unidad
UNID GALLETA INDIV. COSTA
UNID GALLETA INDIV. COSTA
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.250
$ 10.250
50202310
Agua mineral
46
Unidad
UNID AGUA S/GAS
UNID AGUA S/GAS
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.600
$ 27.600
Total Neto
$ 431.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 81.976
TOTAL OC
$ 513.426
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.