Orden de Compra. Nº4315-676-SE17 "COLACIONES CURSO BRIGADISTA FORESTAL LICEO C20/MES SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-676-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2017
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES CURSO BRIGADISTA FORESTAL LICEO C20/MES SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-26-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 75840,4
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE GONZALO
Razón Social MONICA DE LOS ANGELES GAJARDO SILVA
R.U.T. 10.558.193-9
Sucursal JOSE GONZALO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados10Unidad no definidaUNID JUGOS WATSSUNID JUGOS WATSS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
50201713
Bolsitas de te3Unidad no definidaCAJAS TE SUPREMO CEYLANCAJAS TE SUPREMO CEYLAN $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadUNID ENDULZANTEUNID ENDULZANTE $ 2.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.870 $ 2.870
50181905
Galletas dulces o pastelitos6UnidadUNID QUEQUESUNID QUEQUES $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50192503
Rellenos de sándwich frescos400UnidadUNID SANDWICH JAMON QUESOUNID SANDWICH JAMON QUESO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
50201706
Café2UnidadUNID TARROS NESCAFE 170 GRSUNID TARROS NESCAFE 170 GRS $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2UnidadKG AZUCARKG AZUCAR $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590
50181905
Galletas dulces o pastelitos38UnidadUNID GALLETAS MAKAYUNID GALLETAS MAKAY $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
Total Neto $ 399.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.840
TOTAL OC $ 475.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.