Orden de Compra. Nº4315-730-SE19 "INSUMOS PARA TALLER BRIGADA ESCOLAR EC. F-320 /LEY SEP/PROV.2438/28.11.19"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-730-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA TALLER BRIGADA ESCOLAR EC. F-320 /LEY SEP/PROV.2438/28.11.19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-19-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ Nº 08
Comuna Curepto
Impuesto 13841,5
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ Nº 08
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE GONZALO
Razón Social MONICA DE LOS ANGELES GAJARDO SILVA
R.U.T. 10.558.193-9
Sucursal JOSE GONZALO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas35Unidad no definidaUNID LAMINAS DE JAMÓNUNID LAMINAS DE JAMÓN $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50202310
Agua mineral35UnidadUNID AGUA C/SABOR 500 CCUNID AGUA C/SABOR 500 CC $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.750 $ 29.750
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo35UnidadUNID BOLSA COLACIÓN BIODEGRADABLEUNID BOLSA COLACIÓN BIODEGRADABLE $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
50131801
Queso natural35UnidadUNID BOLSAS PAN DE MOLDE GRANDEUNID BOLSAS PAN DE MOLDE GRANDE $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50101634
Fruta fresca35UnidadUNID PLATANOSUNID PLATANOS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
50181901
Pan fresco4UnidadUNID BOLSAS PAN DE MOLDE GRANDEUNID BOLSAS PAN DE MOLDE GRANDE $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
14111703
Toallas de papel1UnidadUNID TOALLA NOVA GRANDEUNID TOALLA NOVA GRANDE $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
50101634
Fruta fresca35UnidadUNID NARANJAUNID NARANJA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
Total Neto $ 72.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.842
TOTAL OC $ 86.692


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.