Orden de Compra. Nº4315-85-SE19 "INSUMOS PARA TALLER LABORAL ESC. F-320/FAEP 2017"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-85-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA TALLER LABORAL ESC. F-320/FAEP 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-26-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ Nº 08
Comuna Curepto
Impuesto 71274,7
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ Nº 08
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE GONZALO
Razón Social MONICA DE LOS ANGELES GAJARDO SILVA
R.U.T. 10.558.193-9
Sucursal JOSE GONZALO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181709
Suministros para el horno3Unidad no definidaKG. POLVO DE HORNEAR IMPERIALKG. POLVO DE HORNEAR IMPERIAL $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos12Unidad no definidaKG. AZUCAR IANSAKG. AZUCAR IANSA $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680
50131701
Leche o productos de mantequilla10UnidadUNID. MANJAR NESTLEUNID. MANJAR NESTLE $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
50221102
Harina de trigo3UnidadKG. MAIZENAKG. MAIZENA $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50131701
Leche o productos de mantequilla15Unidad no definidaLT. LECHE BLANCALT. LECHE BLANCA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
10151605
Semillas de avena10UnidadCJ AVENA QUAQUERCJ AVENA QUAQUER $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
50221102
Harina de trigo150UnidadHARINA S/POLVOHARINA S/POLVO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
50131701
Leche o productos de mantequilla15UnidadKG MANTECAKG MANTECA $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.750 $ 42.750
50181709
Suministros para el horno8UnidadPQTES. LEVADURA 500 GRSPQTES. LEVADURA 500 GRS $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
50131606
Huevos frescos180Unidad no definidaUNID. HUEVOSUNID. HUEVOS $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos1Unidad no definidaKG. CHOCOLATE AMARGOKG. CHOCOLATE AMARGO $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta20UnidadPQTES. DE MERMELADAS WATT 250 GRSPQTES. DE MERMELADAS WATT 250 GRS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles10Unidad no definidaLT. ACEITE MIRAFLORESLT. ACEITE MIRAFLORES $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
50131701
Leche o productos de mantequilla10UnidadKG. MANTEQUILLA DOÑA JUANITAKG. MANTEQUILLA DOÑA JUANITA $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
Total Neto $ 375.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.275
TOTAL OC $ 446.405


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.