Orden de Compra. Nº
4315-85-SE19
"
INSUMOS PARA TALLER LABORAL ESC. F-320/FAEP 2017
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4315-85-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA TALLER LABORAL ESC. F-320/FAEP 2017
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4315-26-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Facturación
MANUEL RODRIGUEZ Nº 08
Comuna
Curepto
Impuesto
71274,7
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL RODRIGUEZ Nº 08
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JOSE GONZALO
Razón Social
MONICA DE LOS ANGELES GAJARDO SILVA
R.U.T.
10.558.193-9
Sucursal
JOSE GONZALO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181709
Suministros para el horno
3
Unidad no definida
KG. POLVO DE HORNEAR IMPERIAL
KG. POLVO DE HORNEAR IMPERIAL
$ 7.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.700
$ 23.700
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
12
Unidad no definida
KG. AZUCAR IANSA
KG. AZUCAR IANSA
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.680
$ 10.680
50131701
Leche o productos de mantequilla
10
Unidad
UNID. MANJAR NESTLE
UNID. MANJAR NESTLE
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
50221102
Harina de trigo
3
Unidad
KG. MAIZENA
KG. MAIZENA
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
50131701
Leche o productos de mantequilla
15
Unidad no definida
LT. LECHE BLANCA
LT. LECHE BLANCA
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
10151605
Semillas de avena
10
Unidad
CJ AVENA QUAQUER
CJ AVENA QUAQUER
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
50221102
Harina de trigo
150
Unidad
HARINA S/POLVO
HARINA S/POLVO
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.500
$ 82.500
50131701
Leche o productos de mantequilla
15
Unidad
KG MANTECA
KG MANTECA
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.750
$ 42.750
50181709
Suministros para el horno
8
Unidad
PQTES. LEVADURA 500 GRS
PQTES. LEVADURA 500 GRS
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.400
$ 26.400
50131606
Huevos frescos
180
Unidad no definida
UNID. HUEVOS
UNID. HUEVOS
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
1
Unidad no definida
KG. CHOCOLATE AMARGO
KG. CHOCOLATE AMARGO
$ 4.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.300
$ 4.300
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
20
Unidad
PQTES. DE MERMELADAS WATT 250 GRS
PQTES. DE MERMELADAS WATT 250 GRS
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
10
Unidad no definida
LT. ACEITE MIRAFLORES
LT. ACEITE MIRAFLORES
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
50131701
Leche o productos de mantequilla
10
Unidad
KG. MANTEQUILLA DOÑA JUANITA
KG. MANTEQUILLA DOÑA JUANITA
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
Total Neto
$ 375.130
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 71.275
TOTAL OC
$ 446.405
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.