Orden de Compra. Nº4315-87-SE26 "MATERIALES PARA SUBSANAR INSPECCION SANITARIA ESC. PEDRO A. GONZALEZ, CUREPTO /A.M."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-87-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA SUBSANAR INSPECCION SANITARIA ESC. PEDRO A. GONZALEZ, CUREPTO /A.M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-2-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 18445,77
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DON JACK
Razón Social JACK MAURICIO CESPEDES TOBAR
R.U.T. 14.303.308-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DON JACK
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181504
Lavamanos2Unidad no definidaFLEXIBLE HI HI 30 CMSFLEXIBLE HI HI 30 CMS $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
40141702
Grifos1UnidadLAVAMANOS CON PEDESTALLAVAMANOS CON PEDESTAL $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017
27112402
Uñetas1UnidadUÑETA LAVAMANOSUÑETA LAVAMANOS $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
40141716
Sifones en P1UnidadSIFON LAVAMANOSSIFON LAVAMANOS $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
31231308
Tubería de bronce3UnidadTUBERIA SANITARIA 40 MMTUBERIA SANITARIA 40 MM $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142
31201615
Activadores del adhesivo1UnidadADHESIVO PVC 240 CCADHESIVO PVC 240 CC $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
27111720
Llave "T" para grifos1UnidadMONOMANDOMONOMANDO $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
31201606
Calafateos1UnidadSILICONA BLANCASILICONA BLANCA $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
40142108
Tubería de bronce2UnidadTEE BRONCE 1/2TEE BRONCE 1/2 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
40142110
Tubería de cobre2UnidadCAÑERIA COBRE LCAÑERIA COBRE L $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
23171509
Soldadura2UnidadTERMINAL BRONCE 1/2 HETERMINAL BRONCE 1/2 HE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
40141901
Conductos flexibles2UnidadSOLDADURA ESTAÑOSOLDADURA ESTAÑO $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404
Total Neto $ 97.083
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.446
TOTAL OC $ 115.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.