Orden de Compra. Nº
4315-87-SE26
"
MATERIALES PARA SUBSANAR INSPECCION SANITARIA ESC. PEDRO A. GONZALEZ, CUREPTO /A.M.
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4315-87-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA SUBSANAR INSPECCION SANITARIA ESC. PEDRO A. GONZALEZ, CUREPTO /A.M.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4315-2-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Facturación
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna
Curepto
Impuesto
18445,77
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DON JACK
Razón Social
JACK MAURICIO CESPEDES TOBAR
R.U.T.
14.303.308-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DON JACK
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30181504
Lavamanos
2
Unidad no definida
FLEXIBLE HI HI 30 CMS
FLEXIBLE HI HI 30 CMS
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
40141702
Grifos
1
Unidad
LAVAMANOS CON PEDESTAL
LAVAMANOS CON PEDESTAL
$ 42.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.017
$ 42.017
27112402
Uñetas
1
Unidad
UÑETA LAVAMANOS
UÑETA LAVAMANOS
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.521
$ 2.521
40141716
Sifones en P
1
Unidad
SIFON LAVAMANOS
SIFON LAVAMANOS
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
31231308
Tubería de bronce
3
Unidad
TUBERIA SANITARIA 40 MM
TUBERIA SANITARIA 40 MM
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.142
$ 2.142
31201615
Activadores del adhesivo
1
Unidad
ADHESIVO PVC 240 CC
ADHESIVO PVC 240 CC
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
27111720
Llave "T" para grifos
1
Unidad
MONOMANDO
MONOMANDO
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.605
$ 12.605
31201606
Calafateos
1
Unidad
SILICONA BLANCA
SILICONA BLANCA
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.277
$ 3.277
40142108
Tubería de bronce
2
Unidad
TEE BRONCE 1/2
TEE BRONCE 1/2
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
40142110
Tubería de cobre
2
Unidad
CAÑERIA COBRE L
CAÑERIA COBRE L
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
23171509
Soldadura
2
Unidad
TERMINAL BRONCE 1/2 HE
TERMINAL BRONCE 1/2 HE
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
40141901
Conductos flexibles
2
Unidad
SOLDADURA ESTAÑO
SOLDADURA ESTAÑO
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.404
$ 8.404
Total Neto
$ 97.083
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.446
TOTAL OC
$ 115.529
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.