Orden de Compra. Nº4315-88-SE26 "MATERIAL REPARACIONES ESC. HUELON Y RAPILERMO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-88-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL REPARACIONES ESC. HUELON Y RAPILERMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-2-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 131625,92
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DON JACK
Razón Social JACK MAURICIO CESPEDES TOBAR
R.U.T. 14.303.308-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DON JACK
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa2UnidadESMALTE AL AGUA VERDE AGUESMALTE AL AGUA VERDE AGU $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016
31211502
Pinturas de base acuosa2UnidadESMALTE AL AGUA AZUL REYESMALTE AL AGUA AZUL REY $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016
24121802
Latas de pintura o barniz3UnidadBARNIZ MARINO NATURALBARNIZ MARINO NATURAL $ 19.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.732 $ 57.732
31211904
Brochas7UnidadBROCHAS 3BROCHAS 3 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.647 $ 17.647
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CMSRODILLO CHIPORRO 18 CMS $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.874 $ 14.874
30171504
Puertas de madera2UnidadPUERTA EXTERIOR 70 CMSPUERTA EXTERIOR 70 CMS $ 88.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.470 $ 176.470
30171504
Puertas de madera1UnidadPUERTA EXTERIOR 85 CMSPUERTA EXTERIOR 85 CMS $ 88.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.235 $ 88.235
30171504
Puertas de madera2UnidadPUERTA INTERIOR BLANCA 75PUERTA INTERIOR BLANCA 75 $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630
30171504
Puertas de madera1UnidadPUERTA INTERIOR BLANCA 90PUERTA INTERIOR BLANCA 90 $ 42.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016
46171503
Juegos de cerraduras6UnidadCERRADURA TUBULAR BAÑOCERRADURA TUBULAR BAÑO $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.048 $ 126.048
32111503
Diodos emisores de luz (LED)2UnidadFOCO LED SOBREPUESTOFOCO LED SOBREPUESTO $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
Total Neto $ 692.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.626
TOTAL OC $ 824.394


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.