Orden de Compra. Nº
4315-88-SE26
"
MATERIAL REPARACIONES ESC. HUELON Y RAPILERMO
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4315-88-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL REPARACIONES ESC. HUELON Y RAPILERMO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4315-2-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Facturación
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna
Curepto
Impuesto
131625,92
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DON JACK
Razón Social
JACK MAURICIO CESPEDES TOBAR
R.U.T.
14.303.308-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DON JACK
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa
2
Unidad
ESMALTE AL AGUA VERDE AGU
ESMALTE AL AGUA VERDE AGU
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.016
$ 42.016
31211502
Pinturas de base acuosa
2
Unidad
ESMALTE AL AGUA AZUL REY
ESMALTE AL AGUA AZUL REY
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.016
$ 42.016
24121802
Latas de pintura o barniz
3
Unidad
BARNIZ MARINO NATURAL
BARNIZ MARINO NATURAL
$ 19.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.732
$ 57.732
31211904
Brochas
7
Unidad
BROCHAS 3
BROCHAS 3
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.647
$ 17.647
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18 CMS
RODILLO CHIPORRO 18 CMS
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.874
$ 14.874
30171504
Puertas de madera
2
Unidad
PUERTA EXTERIOR 70 CMS
PUERTA EXTERIOR 70 CMS
$ 88.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.470
$ 176.470
30171504
Puertas de madera
1
Unidad
PUERTA EXTERIOR 85 CMS
PUERTA EXTERIOR 85 CMS
$ 88.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.235
$ 88.235
30171504
Puertas de madera
2
Unidad
PUERTA INTERIOR BLANCA 75
PUERTA INTERIOR BLANCA 75
$ 37.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.630
$ 75.630
30171504
Puertas de madera
1
Unidad
PUERTA INTERIOR BLANCA 90
PUERTA INTERIOR BLANCA 90
$ 42.016,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.016
$ 42.016
46171503
Juegos de cerraduras
6
Unidad
CERRADURA TUBULAR BAÑO
CERRADURA TUBULAR BAÑO
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.048
$ 126.048
32111503
Diodos emisores de luz (LED)
2
Unidad
FOCO LED SOBREPUESTO
FOCO LED SOBREPUESTO
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
Total Neto
$ 692.768
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 131.626
TOTAL OC
$ 824.394
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.