Orden de Compra. Nº4315-971-SE17 "COMPRA COLACIONES ESCUELA F-320/LEY SEP"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-971-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA COLACIONES ESCUELA F-320/LEY SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-26-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 11048,5
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE GONZALO
Razón Social MONICA DE LOS ANGELES GAJARDO SILVA
R.U.T. 10.558.193-9
Sucursal JOSE GONZALO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados6UnidadUNID JUGOS 1,5 WATTS SURTIDOUNID JUGOS 1,5 WATTS SURTIDO $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas2UnidadTORTAS 25 PERSONAS SELVA NEGRA Y MIL HOJASTORTAS 25 PERSONAS SELVA NEGRA Y MIL HOJAS $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
50202311
Bebidas7UnidadUNID BEBIDAS 2,5 COCA COLA, FANTA Y SPRITEUNID BEBIDAS 2,5 COCA COLA, FANTA Y SPRITE $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250
Total Neto $ 58.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.048
TOTAL OC $ 69.198


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.