Orden de Compra. Nº4315-99-SE26 "COLACIONES DIA DE LA ED. RURAL ESC. ELENA ARMIJO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-99-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2026
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES DIA DE LA ED. RURAL ESC. ELENA ARMIJO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-8-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 11533,95
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE EDUARDO NUNEZ GAJARDO
Razón Social JORGE EDUARDO NUNEZ GAJARDO
R.U.T. 16.505.871-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORGE EDUARDO NUNEZ GAJARDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra15UnidadBARRA DE CEREALBARRA DE CEREAL $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
50131701
Leche o productos de mantequilla15UnidadLECHE EN CAJITA 200CCLECHE EN CAJITA 200CC $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.505 $ 8.505
50192503
Rellenos de sándwich frescos15UnidadSANDWICH JAMON QUESOSANDWICH JAMON QUESO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
50202304
Jugos y néctar envasados15UnidadJUGO EN CAJA 200CCJUGO EN CAJA 200CC $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.725 $ 4.725
50181905
Galletas dulces o pastelitos15UnidadGALLETA ESTANDARGALLETA ESTANDAR $ 981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.715 $ 14.715
50101634
Fruta fresca15UnidadMANZANA UNIDAD MANZANA UNIDAD $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
50101634
Fruta fresca15UnidadPLATANO UNIDADPLATANO UNIDAD $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
Total Neto $ 60.705
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.534
TOTAL OC $ 72.239


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.