|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4316-13-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
GLUCOSA PARA EXAMENES DE USUARIOS/Fofar |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
|
|
R.U.T. |
69.110.300-5 |
|
Dirección de Facturación |
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO |
|
Comuna |
Curepto
|
|
Impuesto |
133152 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Vitasystem Ltda |
|
Razón Social |
SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V
|
|
R.U.T. |
76.032.872-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Vitasystem Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42192603
| Vasos o botellas de administración de medicamentos o accesorios | 600 | Unidad | Glucosa Liquida 75 grs. 250 ml, para exámenes.
Se solicita registro sanitario, fecha vencimiento mayor a un año y/o carta de canje en caso de ofertar fecha menor a un año.
Se adjunta cuadro de evaluación. | |
$ 1.168,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 700.800
|
$ 700.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 700.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 133.152
|
|
$ 833.952
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.