|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
432-110-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-10-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Gobernación Provincial de Iquique
|
|
R.U.T. |
60.511.012-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 1099 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
11400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 1099 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
digitalgraphicmatriz |
|
Razón Social |
FRANCISCO JAVIER MANRIQUEZ MANRIQUEZ
|
|
R.U.T. |
7.207.416-5 |
|
Sucursal |
digitalgraphicmatriz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 1 | | (1224253 )REGALO MUJER - 1250258 | (1224253) REGALO MUJER - ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 5.000(1)
; SERVICIO POR $ 10.000(3)
|
$ 35.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.000
|
$ 35.000
|
80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 2 | | (1224253 )REGALO MUJER - 1250258 | (1224253) REGALO MUJER - ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 500(1)
; SERVICIO POR $ 1000(2)
; SERVICIO POR $ 10.000(1)
|
$ 12.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.000
|
$ 25.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 60.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.400
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 71.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.