Orden de Compra. Nº432-13-CM19 "GOBIERNO EN TERRENO"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 432-13-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2019
Nombre de la Orden de Compra GOBIERNO EN TERRENO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gob Provincial de Iquique
Razón Social Gobernación Provincial de Iquique
R.U.T. 60.511.012-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Iquique
R.U.T. 60.511.012-6
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099
Comuna Iquique
Impuesto 105553
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL SALITRE EL LOA
Razón Social SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA
R.U.T. 79.638.870-6
Sucursal EL SALITRE EL LOA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
2239-2-LP15
Hojas o Folletos de Instrucciones4000 (1224166 )VOLANTE - 1250171(1224166) VOLANTE - ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(66) $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
55101520
2239-2-LP15
Hojas o Folletos de Instrucciones14 (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749(1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(1) $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
55101515
2239-2-LP15
Material de promoción o informes anuales20 (1154108 )PENDÓN - TELA PVC 720 DPI M2 1177108(1154108) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI M2; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 564.000
Descuento $ 8.460
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.553
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 661.093


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.