Orden de Compra. Nº432-47-CM19 "PROTECCION SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 432-47-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2019
Nombre de la Orden de Compra PROTECCION SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gob Provincial de Iquique
Razón Social Gobernación Provincial de Iquique
R.U.T. 60.511.012-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Iquique
R.U.T. 60.511.012-6
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099
Comuna Iquique
Impuesto 6534
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios1 (1006294 )ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD 1024294(1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 835 $ 835
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas2 (1006523 )ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO UNIDAD 1024523(1006523) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
44121708
2239-4-LP14
Marcadores3 (1377530 )DESTACADOR OFFIX 112 ROSADO UNIDAD 1404031(1377530) DESTACADOR OFFIX 112 ROSADO UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369 $ 369
44121708
2239-4-LP14
Marcadores5 (1152725 )DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 VERDE UNIDAD 1175282(1152725) DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 VERDE UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.195 $ 3.195
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores12 (1008176 )LÁPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL AZUL 0.5 UNIDAD 1026176(1008176) LÁPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL AZUL 0.5 UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.968 $ 7.968
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo5 (1006398 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 683 TAPE FLAGCHIC 4 COLORES SURTIDOS 140HJS. UNIDAD 1024398(1006398) NOTA AUTOADHESIVA 3M 683 TAPE FLAGCHIC 4 COLORES SURTIDOS 140HJS. UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.875 $ 16.875
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras1 (1109336 )PERFORADORA OFFIX 106-M UNIDAD 1129336(1109336) PERFORADORA OFFIX 106-M UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.446 $ 1.446
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras1 (1109745 )CORCHETERA OFFIX 105-C METÁLICA UNIDAD 1129745(1109745) CORCHETERA OFFIX 105-C METÁLICA UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
Total Neto $ 34.738
Descuento $ 347
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.534
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 40.925


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.