Orden de Compra. Nº432-53-CM20 "FONDO OPERACIONAL Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 432-53-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2020
Nombre de la Orden de Compra FONDO OPERACIONAL Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gob Provincial de Iquique
Razón Social Gobernación Provincial de Iquique
R.U.T. 60.511.012-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 91
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Iquique
R.U.T. 60.511.012-6
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099
Comuna Iquique
Impuesto 46955
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras10 (1109384 )CORCHETES OFFIX METALICO 23/15 1000 UNIDADES 1129384(1109384) CORCHETES OFFIX METALICO 23/15 1000 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.570 $ 7.570
44121613
2239-4-LP14
Sacacorchetes83 (1110378 )SACACORCHETE OFFIX MARIPOSA UNIDAD 1130378(1110378) SACACORCHETE OFFIX MARIPOSA UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.335 $ 20.335
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)10 (1518323 )PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES 1520324(1518323) PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.200 $ 161.200
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores150 (1007978 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.050 $ 22.050
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras10 (1007668 )CORCHETERA SWINGLINE 444 UNIDAD 1025668(1007668) CORCHETERA SWINGLINE 444 UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.020 $ 41.020
Total Neto $ 252.175
Descuento $ 5.044
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.955
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 294.086


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.