Orden de Compra. Nº432-55-AG20 "FONDO OPERACIONAL MATERIALES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 432-55-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2020
Nombre de la Orden de Compra FONDO OPERACIONAL MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gob Provincial de Iquique
Razón Social Gobernación Provincial de Iquique
R.U.T. 60.511.012-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 102
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Iquique
R.U.T. 60.511.012-6
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099
Comuna Iquique
Impuesto 239325,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121801
Latas de aerosol59UnidadDESINFECTANT EN AEROSOLDESINFECTANT EN AEROSOL $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.610 $ 105.610
42281912
Toallas de esterilización200UnidadTOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTESTOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
13111042
Alcohol de polivinilo70UnidadALCOHOL GELALCOHOL GEL $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.500 $ 171.500
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción150UnidadJABON PARA MANOSJABON PARA MANOS $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.500 $ 592.500
Total Neto $ 1.259.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.326
TOTAL OC $ 1.498.936


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.