Orden de Compra. Nº432-75-CM18 "FONDO OPERACIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 432-75-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2018
Nombre de la Orden de Compra FONDO OPERACIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gob Provincial de Iquique
Razón Social Gobernación Provincial de Iquique
R.U.T. 60.511.012-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Iquique
R.U.T. 60.511.012-6
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099
Comuna Iquique
Impuesto 20619,18
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Brich
Razón Social AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ
R.U.T. 15.009.829-7
Sucursal Comercial Brich
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
2239-23-LP13
Té de hierbas2 (1323517 )HIERBA LIPTON INFUSION SURTIDA CAJA DE 100 BOLSITAS 1349688(1323517) HIERBA LIPTON INFUSION SURTIDA CAJA DE 100 BOLSITAS; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.070 $ 6.070
50201713
2239-23-LP13
Bolsitas de te2 (1027914 )TÉ LIPTON ROYAL ETIQUETA NEGRA 100 BOLSITAS 1048178(1027914) TÉ LIPTON ROYAL ETIQUETA NEGRA 100 BOLSITAS; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780 $ 5.780
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo4 (968496 )CAFÉ NESCAFE TRADICION STICK 1,8 GR 96 UNIDADES 985496(968496) CAFÉ NESCAFE TRADICION STICK 1,8 GR 96 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.148 $ 25.148
50161509
2239-23-LP13
Productos de edulcorantes o azúcares naturales20 (1023095 )AZÚCAR ARUBA GRANULADA 1 K 1043095(1023095) AZÚCAR ARUBA GRANULADA 1 K; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
50161510
2239-23-LP13
Sacarina10 (1023073 )ENDULZANTE IANSA SUCRALOSA LIQUIDA CERO K 250 ML UNIDAD 1043073(1023073) ENDULZANTE IANSA SUCRALOSA LIQUIDA CERO K 250 ML UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.940 $ 22.940
50161510
2239-23-LP13
Sacarina5 (967171 )ENDULZANTE DAILY SUCRALOSA 300 TABLETAS UNIDAD 984171(967171) ENDULZANTE DAILY SUCRALOSA 300 TABLETAS UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.760 $ 7.760
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo8 (1028431 )CAFÉ NESCAFE TRADICION TARRO 170 GR UNIDAD 1048707(1028431) CAFÉ NESCAFE TRADICION TARRO 170 GR UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.520 $ 29.520
Total Neto $ 109.618
Descuento $ 1.096
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.619
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 129.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.