Orden de Compra. Nº432-87-CM19 "FONDO OPERACIONAL Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 432-87-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2019
Nombre de la Orden de Compra FONDO OPERACIONAL Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gob Provincial de Iquique
Razón Social Gobernación Provincial de Iquique
R.U.T. 60.511.012-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Iquique
R.U.T. 60.511.012-6
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099
Comuna Iquique
Impuesto 22325
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado50 (1602345 )FUNDA ADETEC OFICIO PLASTICA 75 MC PAQUETE 10 UNIDADES 1604244(1602345) FUNDA ADETEC OFICIO PLASTICA 75 MC PAQUETE 10 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
14111610
2239-4-LP14
Cartulina10 (1108642 )CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA CARTA BLANCA 100 UNIDADES 1128642(1108642) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA CARTA BLANCA 100 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.900 $ 59.900
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas10 (1006714 )PILA DURACELL MEDIANA C 2 UNIDADES 1024714(1006714) PILA DURACELL MEDIANA C 2 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 119.900
Descuento $ 2.398
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.325
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 139.827


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.