Orden de Compra. Nº432-98-CM19 "FONDO OPERACIONAL Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 432-98-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2019
Nombre de la Orden de Compra FONDO OPERACIONAL Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gob Provincial de Iquique
Razón Social Gobernación Provincial de Iquique
R.U.T. 60.511.012-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Iquique
R.U.T. 60.511.012-6
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099
Comuna Iquique
Impuesto 57499
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon25 (1347517 )CINTA ADHESIVA FIXO TRANSPARENTE 48 MM X 30 M UNIDAD 1373831(1347517) CINTA ADHESIVA FIXO TRANSPARENTE 48 MM X 30 M UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)10 (1518323 )PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES 1520324(1518323) PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.800 $ 138.800
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)10 (1521555 )PAPEL LASER EQUALIT CARTA 75 GR ALBURA 98% 2500 UNIDADES 1523556(1521555) PAPEL LASER EQUALIT CARTA 75 GR ALBURA 98% 2500 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.500 $ 115.500
44102001
2239-4-LP14
Lámina para plastificar3 (1006965 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) GMP OFICIO 0.7 MM 175 MICRONES 100 UNIDADES 1024965(1006965) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) GMP OFICIO 0.7 MM 175 MICRONES 100 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700
Total Neto $ 308.800
Descuento $ 6.176
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.499
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 360.123


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.