Orden de Compra. Nº4322-211-AG24 " SERVICIO DE BANQUETERIA 4322-191-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4322-211-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE BANQUETERIA 4322-191-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-011 (P.S. Actividades Comunales) del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Facturación Esmeralda 497
Comuna Perquenco
Impuesto 278294,14
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 497
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVENTOS XIMENA
Razón Social XIMENA ALICIA DÍAZ GÓMEZ
R.U.T. 9.802.834-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EVENTOS XIMENA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141620
Producción de eventos en el concesionario1UnidadSERVICIO DE BANQUETERIA CONSISTENTE EN 450 SANWICH EN PAN DE HAMBURGUESA LOMO TARTARA LECHUGA DE 350 GRS, 450 SANWICH EN PAN DE HAMBURGUESA POLLO MAYO PALTA DE 350 GRS Y 450 PORCION DE KUCHEN ( FRUTOS ROJOS ) PARA EL DIA 11 DE MAYO A LAS 19:00 HRS   $ 1.464.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.464.706 $ 1.464.706
Total Neto $ 1.464.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 278.294
TOTAL OC $ 1.743.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.152.551-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 9.802.834-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.