Orden de Compra. Nº4322-239-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4322-111-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4322-239-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4322-111-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4322-111-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 497
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Facturación Esmeralda 497
Comuna Perquenco
Impuesto 23845
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 497
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carlos abraham
Razón Social SOCIEDAD TENORIO & CACERES SERVICIOS GASTRONOMICOS
R.U.T. 76.257.578-7
Sucursal carlos abraham
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes50UnidadServicio de Coffe Break para 50 personas, fecha 12 de Abril.  $ 2.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.500 $ 125.500
Total Neto $ 125.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.845
TOTAL OC $ 149.345


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.