|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4322-239-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-05-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4322-72-L118 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4322-72-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
|
|
R.U.T. |
69.190.300-1 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda 497 |
|
Comuna |
Perquenco
|
|
Impuesto |
33250 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 497 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
sandra prosperina |
|
Razón Social |
SANDRA PROSPERINA RUBILAR AEDO
|
|
R.U.T. |
13.630.890-4 |
|
Sucursal |
sandra prosperina |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101601
| Banquetes | 1 | Unidad | UN SERVICIO DE COCTEL PARA 50 PERSONAS. DETALLES SEGUN ARCHIVO ADJUNTO.
FECHA 30/05/2018 11:00 HORAS.
| SERVICIO DE CÓCTEL PARA 50 PERSONAS. FECHA 30052018 11:00 HORAS.
|
$ 175.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 175.000
|
$ 175.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 175.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 33.250
|
|
$ 208.250
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.