|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4322-252-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-05-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4322-49-LP14 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4322-49-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
|
|
R.U.T. |
69.190.300-1 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda 497 |
|
Comuna |
Perquenco
|
|
Impuesto |
7975592,57 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 497 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Krea Ltda |
|
Razón Social |
CONSTRUCTORA KREA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.093.526-3 |
|
Sucursal |
Krea Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | Se requiere la ejecucion del proyecto de construccion "NORMALIZACIÓN COCINA INTERNADO DE VARONES, LICEO C- 45" | Multicancha Leonel Jara Caro |
$ 41.976.803,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 41.976.803
|
$ 41.976.803
|
|
|
Total Neto
|
$ 41.976.803
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.975.593
|
|
$ 49.952.396
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.