Orden de Compra. Nº4322-259-AG26 "Orden de Compra ágil: 4322-251-COT26 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CENTRO DIURNO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4322-259-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra ágil: 4322-251-COT26 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CENTRO DIURNO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Facturación Esmeralda 497
Comuna Perquenco
Impuesto 18287,5
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 497
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA PUNTO Y GOMA
Razón Social LIBRERIA PUNTO Y GOMA LTDA
R.U.T. 76.409.988-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA PUNTO Y GOMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento15UnidadCOLA FRIA ESCOLAR 147 ML  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
44121624
Tijeras10UnidadTIJERAS DE 19,5 CM MANGO ERGONOMICO   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
12352310
Siliconas2kilogramoSILICONA BARRA 7MM TRANSPARENTE   $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.790 $ 16.790
14121503
Cartulina70PliegoCARTULINA 077X52,8CM 140 GR NACIONAL, 10 DE CADA COLOR; LILA; AZUL; CELESTE; AMARILLO; ROJO; VERDE Y FUCSIA  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.960 $ 22.960
60123001
Figuras de goma Eva80PliegoGOMA EVA LISA 40X60CM X 0.2MM 10 DE CADA COLOR; AMARILLO ORO; FUCSIA; CELESTE; NARANJO; VERDE CLARO; NEGRO; BLANCO Y CAFE   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
Total Neto $ 96.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.288
TOTAL OC $ 114.538


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.