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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4322-274-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE BANQUETERIA REUNION DE COORDINACION WE TRIPANTU 2026 4322-264-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
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R.U.T. |
69.190.300-1 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda 497 |
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Comuna |
Perquenco
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Impuesto |
64068 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 497 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sylvia Ivonne |
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Razón Social |
SYLVIA RIVERA LEAL, RESTAURANTE E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.159.763-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sylvia Ivonne |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101601
| Banquetes | 1 | Unidad | SERVICIO DE BANQUETERIA QUE DEBE CONSIDEDERAR LO SIGUIENTE : 6 TARROS DE CAFE, 6 K DE AZUCAR BLANCA, 200 UNIDADES DE HUEVOS COCIDOS Y PELADOS; 1 KILO DE SAL; 500 GRS. DE MERKEN; 200 PLATOS DESECHABLES 15CM APROX. 200 SOPAIPILLAS FRITAS; 300 BASOS CAFE CARTON; 50 BANDEJAS DE CARTON CON BLONDA SEGUN DETALLE ADJUNTO | |
$ 337.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 337.200
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$ 337.200
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Total Neto
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$ 337.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.068
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$ 401.268
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.