Orden de Compra. Nº4322-274-AG26 " SERVICIO DE BANQUETERIA REUNION DE COORDINACION WE TRIPANTU 2026 4322-264-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4322-274-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE BANQUETERIA REUNION DE COORDINACION WE TRIPANTU 2026 4322-264-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Facturación Esmeralda 497
Comuna Perquenco
Impuesto 64068
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 497
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sylvia Ivonne
Razón Social SYLVIA RIVERA LEAL, RESTAURANTE E.I.R.L.
R.U.T. 76.159.763-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sylvia Ivonne
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1UnidadSERVICIO DE BANQUETERIA QUE DEBE CONSIDEDERAR LO SIGUIENTE : 6 TARROS DE CAFE, 6 K DE AZUCAR BLANCA, 200 UNIDADES DE HUEVOS COCIDOS Y PELADOS; 1 KILO DE SAL; 500 GRS. DE MERKEN; 200 PLATOS DESECHABLES 15CM APROX. 200 SOPAIPILLAS FRITAS; 300 BASOS CAFE CARTON; 50 BANDEJAS DE CARTON CON BLONDA SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 337.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.200 $ 337.200
Total Neto $ 337.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.068
TOTAL OC $ 401.268


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.607.697-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.603.846-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.