|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4322-292-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-05-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4322-139-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4322-139-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
|
|
R.U.T. |
69.190.300-1 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda 497 |
|
Comuna |
Perquenco
|
|
Impuesto |
34939,67 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 497 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BANQUETERIA Y TRANSPORTE " SELECTA " |
|
Razón Social |
ROXANA PAOLA HENRIQUEZ ILLANES
|
|
R.U.T. |
13.113.475-4 |
|
Sucursal |
BANQUETERIA Y TRANSPORTE " SELECTA " |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 307 | Unidad | COLACIONES CONSISTENTES EN 1 JUGO, 1 YOGURT 1 PLATANO Y 2 BARRAS DE CEREAL | |
$ 599,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 183.893
|
$ 183.893
|
|
|
Total Neto
|
$ 183.893
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.940
|
|
$ 218.833
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.