Orden de Compra. Nº4322-364-AG26 " ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS ACTIVIDADES PROGRAMA ADULTO MAYOR 4322-343-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4322-364-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS ACTIVIDADES PROGRAMA ADULTO MAYOR 4322-343-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-1-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Facturación Esmeralda 497
Comuna Perquenco
Impuesto 79724
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 497
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Lara
Razón Social MARIANELA VIVIANA LARA IBARRA
R.U.T. 13.398.484-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Lara
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201712
Bebidas de Té2CajaCAJAS DE TE DE 100 UNIDADES C/U  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50201706
Café3UnidadCAFE 170 GRS. TIPO NESCAFE DESCAFEINADO O SUPERIOR  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50181901
Pan fresco260UnidadSOPAIPILLAS DE 10 CM APROX LAS QUE DEBEN SER FRITAS EN EL LUGAR DE ENTREGA ANTES DE SERVIR  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas150UnidadCALZONES ROTOS DE 12 CM ESPOLVOREADOS CON AZUCAR FLOR  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos15UnidadKUCHEN CASEROS DE 28 CM DE DIAMETRO DE MANZANA NUEZ, FRUTOS ROJOS, DURAZNO  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
50201710
Té de hierbas6kilogramoYERBA MATE TRADICIONAL TIPO TARAGUI O SUPERIOR  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales8kilogramoAZUCAR GRANULADA BLANCA IANSA O SUPERIOR EN ENVASES DE 1 KILO  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
50193201
Ensaladas frescas3LitroPEBRE A LA CHILENA  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 419.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.724
TOTAL OC $ 499.324


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.398.484-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.