Orden de Compra. Nº
4322-378-AG23
"
Orden de Compra ágil: 4322-525-COT23 INSUMOS ACTIVIDAD COMUNAL DE CUECA ADULTO MAYOR
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4322-378-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra ágil: 4322-525-COT23 INSUMOS ACTIVIDAD COMUNAL DE CUECA ADULTO MAYOR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T.
69.190.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-008 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T.
69.190.300-1
Dirección de Facturación
Esmeralda 497
Comuna
Perquenco
Impuesto
27401,8
Dirección de Envío de la Factura
Esmeralda 497
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
maria teresa robles salas
Razón Social
MARÍA TERESA ROBLES SALAS
R.U.T.
7.964.852-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
maria teresa robles salas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
55121715
Banderas o accesorios
10
Unidad
BROCHES DIECIOCHEROS DE GENERO CON ALFILER DE GANCHO
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
55121715
Banderas o accesorios
20
Pliego
GOMA EVA GLITTER COLOR PLATEADA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
55121715
Banderas o accesorios
3
Unidad
BANDERITAS CHILENAS DE ESCRITORIO CON PEDESTAL (CHICAS)
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.870
$ 3.870
73141703
Servicios de fabricación de géneros de punto
9
Metro Lineal
GENERO BISTRECH COLOR ROJO DE 9 METROS POR 2 DE ANCHO
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.510
$ 12.510
73141703
Servicios de fabricación de géneros de punto
9
Metro Lineal
GENERO BISTRECH COLOR BLANCO DE 9 METROS POR 2 DE ANCHO
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.510
$ 12.510
73141703
Servicios de fabricación de géneros de punto
9
Metro Lineal
GENERO BISTRECH COLOR AZUL DE 9 METROS POR 2 DE ANCHO
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.510
$ 12.510
73141703
Servicios de fabricación de géneros de punto
2
Metro Lineal
GENERO BISTRECH COLOR AZUL DE 2 METROS POR 2 DE ANCHO
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.780
$ 2.780
55121715
Banderas o accesorios
6
Unidad
GUIRNALDAS DE COPIHUE COLOR ROJO, MEDIANAS
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.340
$ 8.340
55121715
Banderas o accesorios
2
Pack
GUIRNALDA DE PAPEL TRICOLOR (BLANCO, AZUL, ROJO)
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
55121715
Banderas o accesorios
10
Unidad
CUADROS PARA DIPLOMA, TAMAÑO CARTA
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
55121715
Banderas o accesorios
1
Rollo
BANDERAS DECORATIVAS PLASTICAS DE 100 METROS CADA ROLLO
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
Total Neto
$ 144.220
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.402
TOTAL OC
$ 171.622
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
7.964.852-3
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.