Orden de Compra. Nº4322-42-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4322-1-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4322-42-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4322-1-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Según documento adjunto del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Facturación Esmeralda 497
Comuna Perquenco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 497
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Consorcio Cosemar y William Ives S.A.
Razón Social CONSORCIO COSEMAR Y WILLIAM IVES S.A
R.U.T. 76.183.291-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Consorcio Cosemar y William Ives S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121601
Vertedero de basuras1MesDISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, considerando $22.550 mas IVA por metro3 depositado, considerando consumo efectivo para los meses de enero y febrero (en caso de existir saldo no utilizado transcurrido el periodo contratado, este no podrá ser cobrado por la empresa contratada)  $ 5.462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462.185 $ 5.462.185
Total Neto $ 5.462.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 5.462.185


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.