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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4322-589-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Insumos Alimenticios Programa Discapacidad 4322-485-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
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R.U.T. |
69.190.300-1 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda 497 |
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Comuna |
Perquenco
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Impuesto |
45184,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 497 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARIA SOLEDAD OLIVA RODRIGUEZ |
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Razón Social |
MARIA SOLEDAD OLIVA RODRIGUEZ
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R.U.T. |
12.696.632-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARIA SOLEDAD OLIVA RODRIGUEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181901
| Pan fresco | 80 | Unidad | 80 sándwich ave, lechuga, tomate y mayonesa en pan de hamburguesa. Considerar envoltura en papel film y servilleta | |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.680
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$ 201.680
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50202311
| Bebidas | 10 | Unidad | Bebida 3litros de Fantasía distribuidora preferencial CCU, Coca-Cola u otras superiores | |
$ 2.089,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.890
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$ 20.890
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48101903
| Vasos de servicio | 100 | Unidad | Vasos plásticos transparentes 300ml | |
$ 81,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.100
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$ 8.100
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52121602
| Servilletas | 1 | Pack | Paquete de Servilletas 500 unidades | |
$ 7.142,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.142
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$ 7.142
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Total Neto
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$ 237.812
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.184
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$ 282.996
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.