Orden de Compra. Nº4322-589-AG24 "Adquisición Insumos Alimenticios Programa Discapacidad 4322-485-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4322-589-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Alimenticios Programa Discapacidad 4322-485-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Facturación Esmeralda 497
Comuna Perquenco
Impuesto 45184,28
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 497
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA SOLEDAD OLIVA RODRIGUEZ
Razón Social MARIA SOLEDAD OLIVA RODRIGUEZ
R.U.T. 12.696.632-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA SOLEDAD OLIVA RODRIGUEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco80Unidad80 sándwich ave, lechuga, tomate y mayonesa en pan de hamburguesa. Considerar envoltura en papel film y servilleta  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680 $ 201.680
50202311
Bebidas10UnidadBebida 3litros de Fantasía distribuidora preferencial CCU, Coca-Cola u otras superiores  $ 2.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.890 $ 20.890
48101903
Vasos de servicio100UnidadVasos plásticos transparentes 300ml  $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
52121602
Servilletas1PackPaquete de Servilletas 500 unidades  $ 7.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.142 $ 7.142
Total Neto $ 237.812
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.184
TOTAL OC $ 282.996


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.421.342-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.709.471-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.848.901-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 83.238.600-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 12.696.632-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.786.157-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.475.712-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.